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部门: 年 月 日 |
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填单人 |
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职务(职称) |
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同行出差人员 |
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出差时间 |
年 月 日 至 年 月 日 共 天 |
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出差地点 |
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出差事由 |
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使用交通工具情况 |
乘坐交通工具:□飞机 (□单程、□双程)£□火车 £ |
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单位派车: 车号 司机 |
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其它: |
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其他需说明的情况 |
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部门负责人意见: |
联系或分管 |
分管财务 |
财务处意见: |
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签名:
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签名: |
签名: |
签名: |
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年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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注:1、乘坐飞机的需事先报主管财务校长审批 |
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3、本单一事一单,多人出差且经费渠道相同可合并填单 |
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4、审批流程按批准的权限分级审批 |
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5、报销时请提交审批单 |
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